Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата
Регистрационный номер
3326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 3 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 050,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 170,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 44,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 6 616,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 3 154,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 818,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 545,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 189,0000 | |
| Доходы | |||
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 330,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 55 088,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 119,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 55 207,0000 | |
Страница была полезной?