Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 106 | 3 117 | 3 117 | ||||||||||
| 109 | 177 111 | 177 111 | ||||||||||
| 20.0 | 7 169 | 5 300 | ||||||||||
| 301 | 24 406 | 62 124 | ||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||
| 319 | 87 000 | 53 000 | ||||||||||
| 45.2 | 9 250 | 9 204 | ||||||||||
| 474 | 791 | 591 | ||||||||||
| 603 | 5 217 | 5 988 | ||||||||||
| 604 | 19 098 | 12 716 | ||||||||||
| 608 | 0 | 454 | ||||||||||
| 609 | 9 078 | 9 134 | ||||||||||
| 610 | 1 | 1 | ||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||
| 617 | 24 943 | 25 190 | ||||||||||
| 619 | 28 722 | 28 722 | ||||||||||
| 706 | 158 603 | 172 034 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 554 506 | 564 686 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 90 006 | 90 006 | ||||||||||
| 106 | 15 586 | 35 586 | ||||||||||
| 107 | 20 313 | 20 313 | ||||||||||
| 108 | 113 059 | 113 059 | ||||||||||
| 302 | 3 626 | 13 838 | ||||||||||
| 407 | 77 267 | 49 590 | ||||||||||
| 408 | 4 001 | 1 399 | ||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42.1 | 6 350 | 6 350 | ||||||||||
| 45.2 | 24 | 24 | ||||||||||
| 474 | 850 | 645 | ||||||||||
| 603 | 1 784 | 3 903 | ||||||||||
| 604 | 13 925 | 7 749 | ||||||||||
| 608 | 0 | 402 | ||||||||||
| 609 | 1 718 | 1 943 | ||||||||||
| 617 | 3 117 | 3 117 | ||||||||||
| 706 | 202 880 | 216 762 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 554 506 | 564 686 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90.4 | 481 291 | 406 066 | ||||||||||
| 90.5 | 79 618 | 79 618 | ||||||||||
| 90.6 | 45 693 | 45 656 | ||||||||||
| 99998 | 128 676 | 128 676 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 735 278 | 660 016 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 90.5 | 128 676 | 128 676 | ||||||||||
| 99999 | 606 602 | 531 340 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 735 278 | 660 016 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив