Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 301 | 219 200 | 183 462 | ||||||||||
| 302 | 143 520 | 187 234 | ||||||||||
| 304 | 10 119 | 18 635 | ||||||||||
| 319 | 3 240 000 | 3 410 000 | ||||||||||
| 32.2 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
| 474 | 111 422 | 150 031 | ||||||||||
| 603 | 6 660 | 6 232 | ||||||||||
| 604 | 10 351 | 10 556 | ||||||||||
| 608 | 13 319 | 13 297 | ||||||||||
| 609 | 69 454 | 69 454 | ||||||||||
| 610 | 1 791 | 1 746 | ||||||||||
| 617 | 12 492 | 4 562 | ||||||||||
| 706 | 1 695 628 | 1 871 239 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 534 956 | 5 927 448 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 340 000 | 340 000 | ||||||||||
| 106 | 91 041 | 91 041 | ||||||||||
| 107 | 2 552 | 2 552 | ||||||||||
| 108 | 26 577 | 26 577 | ||||||||||
| 301 | 18 390 | 4 352 | ||||||||||
| 302 | 772 945 | 1 024 472 | ||||||||||
| 32.2 | 10 | 10 | ||||||||||
| 407 | 862 417 | 916 553 | ||||||||||
| 408 | 1 533 167 | 1 402 957 | ||||||||||
| 409 | 422 | 509 | ||||||||||
| 43.1 | 1 332 | 1 332 | ||||||||||
| 474 | 2 877 | 2 613 | ||||||||||
| 603 | 43 334 | 45 077 | ||||||||||
| 604 | 4 362 | 4 619 | ||||||||||
| 608 | 13 668 | 13 652 | ||||||||||
| 609 | 4 196 | 4 372 | ||||||||||
| 706 | 1 817 666 | 2 046 760 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 534 956 | 5 927 448 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90.4 | 149 414 | 174 646 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 149 414 | 174 646 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 99999 | 149 414 | 174 646 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 149 414 | 174 646 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив