Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20.0 | 1 626 703 | 1 680 371 | ||||||||||
| 301 | 560 026 | 983 612 | ||||||||||
| 302 | 699 623 | 743 199 | ||||||||||
| 324 | 2 549 | 2 558 | ||||||||||
| 458 | 818 | 1 078 | ||||||||||
| 474 | 48 741 | 49 262 | ||||||||||
| 603 | 20 950 | 31 430 | ||||||||||
| 604 | 270 518 | 272 349 | ||||||||||
| 608 | 252 880 | 252 880 | ||||||||||
| 609 | 55 517 | 55 517 | ||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||
| 617 | 7 617 | 7 617 | ||||||||||
| 706 | 1 477 324 | 1 676 446 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 023 266 | 5 756 319 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 8 097 | 8 097 | ||||||||||
| 106 | 190 824 | 190 824 | ||||||||||
| 107 | 5 550 | 5 550 | ||||||||||
| 108 | 630 093 | 630 093 | ||||||||||
| 301 | 42 943 | 38 715 | ||||||||||
| 302 | 1 941 332 | 2 467 339 | ||||||||||
| 324 | 2 549 | 2 557 | ||||||||||
| 407 | 750 | 10 119 | ||||||||||
| 408 | 0 | 0 | ||||||||||
| 409 | 1 018 | 1 060 | ||||||||||
| 458 | 636 | 839 | ||||||||||
| 474 | 60 311 | 53 189 | ||||||||||
| 603 | 221 982 | 225 524 | ||||||||||
| 604 | 46 875 | 48 967 | ||||||||||
| 608 | 267 043 | 268 300 | ||||||||||
| 609 | 30 287 | 30 886 | ||||||||||
| 706 | 1 572 976 | 1 774 260 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 023 266 | 5 756 319 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90.5 | 216 323 | 216 044 | ||||||||||
| 90.6 | 8 056 | 8 056 | ||||||||||
| 99998 | 632 107 | 627 523 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 856 486 | 851 623 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 90.5 | 632 107 | 627 523 | ||||||||||
| 99999 | 224 379 | 224 100 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 856 486 | 851 623 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив