Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 106 | 1 131 | 859 | ||||||||||
| 20.0 | 132 126 | 137 124 | ||||||||||
| 301 | 114 036 | 99 515 | ||||||||||
| 302 | 2 750 | 2 969 | ||||||||||
| 304 | 116 | 116 | ||||||||||
| 306 | 3 256 | 2 985 | ||||||||||
| 319 | 7 000 | 19 200 | ||||||||||
| 32.1 | 875 000 | 1 325 000 | ||||||||||
| 32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||
| 451 | 190 830 | 191 990 | ||||||||||
| 454 | 233 941 | 221 191 | ||||||||||
| 45.1 | 2 084 573 | 2 086 368 | ||||||||||
| 45.2 | 2 014 041 | 1 997 761 | ||||||||||
| 458 | 413 080 | 420 414 | ||||||||||
| 459 | 6 694 | 6 899 | ||||||||||
| 474 | 226 288 | 221 910 | ||||||||||
| 475 | 4 609 | 3 296 | ||||||||||
| 501 | 3 099 | 3 121 | ||||||||||
| 502 | 50 772 | 52 085 | ||||||||||
| 506 | 4 985 | 4 985 | ||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||
| 603 | 83 308 | 82 780 | ||||||||||
| 604 | 61 666 | 61 666 | ||||||||||
| 608 | 143 068 | 143 068 | ||||||||||
| 609 | 20 094 | 20 094 | ||||||||||
| 610 | 9 | 5 | ||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||
| 619 | 99 532 | 99 532 | ||||||||||
| 620 | 31 392 | 31 392 | ||||||||||
| 621 | 15 | 15 | ||||||||||
| 706 | 2 394 568 | 2 555 727 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 205 579 | 9 795 667 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
| 106 | 47 730 | 48 498 | ||||||||||
| 107 | 11 564 | 11 564 | ||||||||||
| 108 | 2 880 835 | 2 880 835 | ||||||||||
| 301 | 187 | 187 | ||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||
| 407 | 467 665 | 498 272 | ||||||||||
| 408 | 150 490 | 385 734 | ||||||||||
| 409 | 3 500 | 84 839 | ||||||||||
| 42.1 | 22 152 | 22 261 | ||||||||||
| 42.2 | 456 642 | 466 688 | ||||||||||
| 451 | 31 080 | 31 050 | ||||||||||
| 454 | 7 174 | 7 004 | ||||||||||
| 45.1 | 464 589 | 441 353 | ||||||||||
| 45.2 | 237 152 | 226 379 | ||||||||||
| 458 | 398 485 | 399 617 | ||||||||||
| 459 | 4 113 | 4 546 | ||||||||||
| 474 | 606 878 | 629 613 | ||||||||||
| 475 | 234 478 | 227 490 | ||||||||||
| 496 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
| 501 | 649 | 685 | ||||||||||
| 502 | 1 131 | 859 | ||||||||||
| 506 | 228 | 384 | ||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||
| 603 | 44 338 | 48 426 | ||||||||||
| 604 | 39 206 | 39 581 | ||||||||||
| 608 | 147 630 | 147 764 | ||||||||||
| 609 | 4 211 | 4 377 | ||||||||||
| 619 | 86 081 | 86 113 | ||||||||||
| 620 | 8 809 | 8 809 | ||||||||||
| 621 | 2 | 3 | ||||||||||
| 706 | 2 498 580 | 2 742 736 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 205 579 | 9 795 667 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90.4 | 787 813 | 946 901 | ||||||||||
| 90.5 | 7 007 914 | 7 108 514 | ||||||||||
| 90.6 | 414 900 | 414 900 | ||||||||||
| 99998 | 12 265 728 | 12 491 253 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 476 355 | 20 961 568 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 90.5 | 12 265 728 | 12 491 253 | ||||||||||
| 99999 | 8 210 627 | 8 470 315 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 476 355 | 20 961 568 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 934 | 9 039 | 0 | ||||||||||
| 937 | 0 | 0 | ||||||||||
| 99996 | 9 166 | 0 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 205 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 963 | 9 166 | 0 | ||||||||||
| 99997 | 9 039 | 0 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 205 | 0 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив