Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 301 | 6 752 | 7 375 | ||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32.1 | 80 000 | 80 000 | ||||||||||
| 474 | 0 | 39 | ||||||||||
| 603 | 323 | 406 | ||||||||||
| 608 | 0 | 628 | ||||||||||
| 609 | 423 | 423 | ||||||||||
| 706 | 3 983 | 4 906 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 91 481 | 93 777 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 90 000 | 90 000 | ||||||||||
| 106 | 0 | 1 200 | ||||||||||
| 474 | 0 | 0 | ||||||||||
| 603 | 717 | 635 | ||||||||||
| 608 | 0 | 613 | ||||||||||
| 609 | 2 | 3 | ||||||||||
| 706 | 762 | 1 326 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 91 481 | 93 777 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив