Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20.0 | 461 | 1 094 | ||||||||||
| 301 | 1 679 | 550 | ||||||||||
| 302 | 111 | 111 | ||||||||||
| 319 | 44 000 | 26 900 | ||||||||||
| 454 | 20 666 | 26 700 | ||||||||||
| 45.1 | 61 915 | 60 167 | ||||||||||
| 45.2 | 278 561 | 276 062 | ||||||||||
| 458 | 2 640 | 2 640 | ||||||||||
| 459 | 0 | 0 | ||||||||||
| 474 | 1 330 | 1 301 | ||||||||||
| 603 | 954 | 1 126 | ||||||||||
| 604 | 2 349 | 2 421 | ||||||||||
| 608 | 4 729 | 4 729 | ||||||||||
| 609 | 12 869 | 12 869 | ||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||
| 617 | 331 | 255 | ||||||||||
| 706 | 33 087 | 36 683 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 465 682 | 453 608 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
| 107 | 2 297 | 2 297 | ||||||||||
| 108 | 30 992 | 30 992 | ||||||||||
| 407 | 2 838 | 4 383 | ||||||||||
| 408 | 24 994 | 22 359 | ||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42.1 | 35 000 | 20 000 | ||||||||||
| 454 | 368 | 381 | ||||||||||
| 45.1 | 959 | 880 | ||||||||||
| 45.2 | 3 761 | 3 511 | ||||||||||
| 458 | 2 640 | 2 640 | ||||||||||
| 474 | 524 | 465 | ||||||||||
| 496 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| 603 | 2 050 | 1 532 | ||||||||||
| 604 | 2 038 | 2 057 | ||||||||||
| 608 | 4 761 | 4 759 | ||||||||||
| 609 | 7 922 | 8 229 | ||||||||||
| 706 | 34 538 | 39 123 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 465 682 | 453 608 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90.4 | 1 551 | 1 500 | ||||||||||
| 90.5 | 91 346 | 92 540 | ||||||||||
| 90.6 | 3 353 | 3 353 | ||||||||||
| 99998 | 509 750 | 484 641 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 606 000 | 582 034 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 90.5 | 509 750 | 484 641 | ||||||||||
| 99999 | 96 250 | 97 393 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 606 000 | 582 034 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив