Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 36 959 | 37 954 | ||||||||||
301 | 95 375 | 108 334 | ||||||||||
302 | 2 946 | 946 | ||||||||||
32.1 | 808 446 | 858 656 | ||||||||||
32.2 | 5 506 | 5 506 | ||||||||||
454 | 18 954 | 18 954 | ||||||||||
45.1 | 58 000 | 57 500 | ||||||||||
45.2 | 32 224 | 54 386 | ||||||||||
458 | 7 556 | 7 556 | ||||||||||
474 | 990 | 1 472 | ||||||||||
603 | 1 264 | 1 322 | ||||||||||
604 | 2 636 | 2 636 | ||||||||||
608 | 109 599 | 109 599 | ||||||||||
609 | 1 023 | 1 023 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 136 893 | 171 216 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 318 371 | 1 437 060 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 272 500 | 272 500 | ||||||||||
107 | 66 652 | 66 652 | ||||||||||
108 | 7 078 | 7 078 | ||||||||||
301 | 27 913 | 27 913 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 13 | 13 | ||||||||||
407 | 296 592 | 325 962 | ||||||||||
408 | 306 055 | 353 728 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
42.1 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
42.2 | 49 931 | 56 033 | ||||||||||
45.1 | 390 | 390 | ||||||||||
45.2 | 2 711 | 3 622 | ||||||||||
458 | 7 556 | 7 556 | ||||||||||
474 | 1 261 | 1 297 | ||||||||||
603 | 5 672 | 5 618 | ||||||||||
604 | 2 634 | 2 634 | ||||||||||
608 | 110 633 | 110 528 | ||||||||||
609 | 414 | 418 | ||||||||||
706 | 140 366 | 175 118 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 318 371 | 1 437 060 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 35 003 | 62 538 | ||||||||||
90.5 | 345 | 345 | ||||||||||
99998 | 237 097 | 294 037 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 272 445 | 356 920 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 237 097 | 294 037 | ||||||||||
99999 | 35 348 | 62 883 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 272 445 | 356 920 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив