Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 301 | 151 270 | 131 686 | ||||||||||
| 302 | 219 429 | 151 970 | ||||||||||
| 304 | 28 179 | 28 908 | ||||||||||
| 319 | 2 940 000 | 2 820 000 | ||||||||||
| 474 | 35 703 | 45 094 | ||||||||||
| 603 | 6 106 | 6 739 | ||||||||||
| 604 | 8 877 | 8 876 | ||||||||||
| 608 | 13 413 | 13 383 | ||||||||||
| 609 | 69 711 | 69 733 | ||||||||||
| 610 | 334 | 334 | ||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||
| 617 | 12 374 | 12 374 | ||||||||||
| 706 | 948 667 | 1 128 680 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 434 063 | 4 417 777 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 340 000 | 340 000 | ||||||||||
| 106 | 91 041 | 91 041 | ||||||||||
| 107 | 2 552 | 2 552 | ||||||||||
| 108 | 26 577 | 26 577 | ||||||||||
| 301 | 1 222 | 12 391 | ||||||||||
| 302 | 1 058 757 | 688 504 | ||||||||||
| 407 | 557 374 | 391 124 | ||||||||||
| 408 | 1 230 828 | 1 512 406 | ||||||||||
| 409 | 4 | 2 | ||||||||||
| 43.1 | 1 332 | 1 332 | ||||||||||
| 474 | 131 646 | 155 553 | ||||||||||
| 603 | 35 102 | 44 379 | ||||||||||
| 604 | 3 444 | 3 662 | ||||||||||
| 608 | 13 690 | 13 686 | ||||||||||
| 609 | 3 595 | 3 783 | ||||||||||
| 706 | 936 899 | 1 130 785 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 434 063 | 4 417 777 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90.4 | 72 456 | 86 456 | ||||||||||
| 99998 | 6 501 | 6 501 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 78 957 | 92 957 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 90.5 | 6 501 | 6 501 | ||||||||||
| 99999 | 72 456 | 86 456 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 78 957 | 92 957 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 939 | 247 273 | 289 880 | ||||||||||
| 99996 | 247 769 | 293 064 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 495 042 | 582 944 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 969 | 247 769 | 293 064 | ||||||||||
| 99997 | 247 273 | 289 880 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 495 042 | 582 944 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив