Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20.0 | 799 | 461 | ||||||||||
| 301 | 1 849 | 1 679 | ||||||||||
| 302 | 111 | 111 | ||||||||||
| 319 | 122 100 | 44 000 | ||||||||||
| 454 | 16 410 | 20 666 | ||||||||||
| 45.1 | 57 471 | 61 915 | ||||||||||
| 45.2 | 281 101 | 278 561 | ||||||||||
| 458 | 2 640 | 2 640 | ||||||||||
| 474 | 1 307 | 1 330 | ||||||||||
| 603 | 893 | 954 | ||||||||||
| 604 | 2 349 | 2 349 | ||||||||||
| 608 | 4 729 | 4 729 | ||||||||||
| 609 | 12 869 | 12 869 | ||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||
| 617 | 331 | 331 | ||||||||||
| 706 | 30 131 | 33 087 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 535 090 | 465 682 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
| 107 | 2 297 | 2 297 | ||||||||||
| 108 | 30 992 | 30 992 | ||||||||||
| 407 | 4 907 | 2 838 | ||||||||||
| 408 | 111 481 | 24 994 | ||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||
| 42.1 | 20 000 | 35 000 | ||||||||||
| 454 | 369 | 368 | ||||||||||
| 45.1 | 928 | 959 | ||||||||||
| 45.2 | 3 900 | 3 761 | ||||||||||
| 458 | 2 640 | 2 640 | ||||||||||
| 474 | 529 | 524 | ||||||||||
| 496 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| 603 | 1 866 | 2 050 | ||||||||||
| 604 | 2 019 | 2 038 | ||||||||||
| 608 | 4 761 | 4 761 | ||||||||||
| 609 | 7 614 | 7 922 | ||||||||||
| 706 | 30 787 | 34 538 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 535 090 | 465 682 | ||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90.4 | 1 836 | 1 551 | ||||||||||
| 90.5 | 91 353 | 91 346 | ||||||||||
| 90.6 | 3 353 | 3 353 | ||||||||||
| 99998 | 531 194 | 509 750 | ||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 627 736 | 606 000 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 90.5 | 531 194 | 509 750 | ||||||||||
| 99999 | 96 542 | 96 250 | ||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 627 736 | 606 000 | ||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив