Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 28 641 | 46 180 | ||||||||||
301 | 106 908 | 93 545 | ||||||||||
302 | 946 | 2 761 | ||||||||||
32.1 | 776 808 | 804 947 | ||||||||||
32.2 | 5 506 | 5 506 | ||||||||||
454 | 12 054 | 12 054 | ||||||||||
45.1 | 55 400 | 54 650 | ||||||||||
45.2 | 42 197 | 32 506 | ||||||||||
458 | 7 556 | 7 556 | ||||||||||
474 | 2 596 | 2 830 | ||||||||||
603 | 1 189 | 439 | ||||||||||
604 | 2 636 | 2 636 | ||||||||||
608 | 109 599 | 109 599 | ||||||||||
609 | 1 023 | 1 023 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 100 636 | 117 371 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 253 695 | 1 293 603 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 272 500 | 272 500 | ||||||||||
107 | 66 652 | 66 652 | ||||||||||
108 | 7 078 | 7 078 | ||||||||||
301 | 28 130 | 27 913 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 13 | 13 | ||||||||||
407 | 277 045 | 274 330 | ||||||||||
408 | 317 154 | 340 870 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
42.1 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
42.2 | 32 947 | 34 192 | ||||||||||
45.1 | 240 | 240 | ||||||||||
45.2 | 2 739 | 2 672 | ||||||||||
458 | 7 556 | 7 556 | ||||||||||
474 | 864 | 867 | ||||||||||
603 | 5 605 | 5 558 | ||||||||||
604 | 2 630 | 2 634 | ||||||||||
608 | 110 880 | 110 728 | ||||||||||
609 | 408 | 411 | ||||||||||
706 | 101 254 | 119 389 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 253 695 | 1 293 603 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 35 038 | 32 446 | ||||||||||
90.5 | 345 | 345 | ||||||||||
99998 | 365 298 | 237 097 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 400 681 | 269 888 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 365 298 | 237 097 | ||||||||||
99999 | 35 383 | 32 791 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 400 681 | 269 888 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив