Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 26 902 | 28 641 | ||||||||||
301 | 104 944 | 106 908 | ||||||||||
302 | 954 | 946 | ||||||||||
32.1 | 742 830 | 776 808 | ||||||||||
32.2 | 5 506 | 5 506 | ||||||||||
454 | 12 054 | 12 054 | ||||||||||
45.1 | 60 989 | 55 400 | ||||||||||
45.2 | 39 544 | 42 197 | ||||||||||
458 | 7 556 | 7 556 | ||||||||||
474 | 2 312 | 2 596 | ||||||||||
603 | 1 158 | 1 189 | ||||||||||
604 | 4 090 | 2 636 | ||||||||||
608 | 109 599 | 109 599 | ||||||||||
609 | 1 023 | 1 023 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 77 851 | 100 636 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 197 312 | 1 253 695 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 272 500 | 272 500 | ||||||||||
107 | 66 652 | 66 652 | ||||||||||
108 | 7 078 | 7 078 | ||||||||||
301 | 28 130 | 28 130 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 13 | 13 | ||||||||||
407 | 219 832 | 277 045 | ||||||||||
408 | 299 061 | 317 154 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
42.1 | 21 180 | 20 000 | ||||||||||
42.2 | 71 566 | 32 947 | ||||||||||
45.1 | 385 | 240 | ||||||||||
45.2 | 2 762 | 2 739 | ||||||||||
458 | 7 556 | 7 556 | ||||||||||
474 | 1 059 | 864 | ||||||||||
603 | 5 783 | 5 605 | ||||||||||
604 | 4 080 | 2 630 | ||||||||||
608 | 110 953 | 110 880 | ||||||||||
609 | 404 | 408 | ||||||||||
706 | 78 318 | 101 254 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 197 312 | 1 253 695 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 36 052 | 35 038 | ||||||||||
90.5 | 345 | 345 | ||||||||||
99998 | 368 294 | 365 298 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 404 691 | 400 681 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 368 294 | 365 298 | ||||||||||
99999 | 36 397 | 35 383 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 404 691 | 400 681 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив