Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 1 462 | 22 | 1 484 | 3 875 | 78 | 3 953 | ||||||
| 20208 | 943 | 0 | 943 | 445 | 0 | 445 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 26 032 | 0 | 26 032 | 29 605 | 0 | 29 605 | ||||||
| 30110 | 23 920 | 276 499 | 300 419 | 34 499 | 498 320 | 532 819 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 266 | 0 | 266 | 43 158 | 0 | 43 158 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 102 000 | 0 | 102 000 | ||||||
| 31903 | 274 000 | 0 | 274 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 45812 | 71 | 0 | 71 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 74 | 0 | 74 | 540 | 0 | 540 | ||||||
| 60306 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 103 | 0 | 103 | 134 | 0 | 134 | ||||||
| 60312 | 1 134 | 0 | 1 134 | 1 025 | 0 | 1 025 | ||||||
| 60336 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 4 178 | 0 | 4 178 | 4 178 | 0 | 4 178 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 | ||||||
| 60901 | 5 222 | 0 | 5 222 | 5 222 | 0 | 5 222 | ||||||
| 61008 | 502 | 0 | 502 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 70606 | 127 081 | 0 | 127 081 | 155 837 | 0 | 155 837 | ||||||
| 70608 | 31 510 | 0 | 31 510 | 51 101 | 0 | 51 101 | ||||||
| 70611 | 2 105 | 0 | 2 105 | 1 634 | 0 | 1 634 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 498 800 | 276 521 | 775 321 | 683 967 | 498 398 | 1 182 365 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 101 142 | 0 | 101 142 | 101 142 | 0 | 101 142 | ||||||
| 10701 | 990 | 0 | 990 | 990 | 0 | 990 | ||||||
| 10801 | 20 652 | 0 | 20 652 | 20 652 | 0 | 20 652 | ||||||
| 30109 | 12 432 | 0 | 12 432 | 12 432 | 0 | 12 432 | ||||||
| 30126 | 873 | 0 | 873 | 1 554 | 0 | 1 554 | ||||||
| 30226 | 254 | 0 | 254 | 247 | 0 | 247 | ||||||
| 30232 | 6 950 | 0 | 6 950 | 29 684 | 0 | 29 684 | ||||||
| 407 | 22 663 | 0 | 22 663 | 258 196 | 0 | 258 196 | ||||||
| 408.1 | 1 855 | 0 | 1 855 | 1 843 | 0 | 1 843 | ||||||
| 40807 | 395 | 276 293 | 276 688 | 393 | 497 992 | 498 385 | ||||||
| 40821 | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 40903 | 157 752 | 0 | 157 752 | 25 690 | 0 | 25 690 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40914 | 0 | 0 | 0 | 8 092 | 0 | 8 092 | ||||||
| 45818 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47422 | 2 608 | 0 | 2 608 | 2 439 | 0 | 2 439 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 60305 | 2 361 | 0 | 2 361 | 2 525 | 0 | 2 525 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 15 | 0 | 15 | 2 199 | 0 | 2 199 | ||||||
| 60322 | 35 | 0 | 35 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 60324 | 1 114 | 0 | 1 114 | 998 | 0 | 998 | ||||||
| 60335 | 713 | 0 | 713 | 782 | 0 | 782 | ||||||
| 60349 | 160 | 0 | 160 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 60414 | 1 995 | 0 | 1 995 | 2 055 | 0 | 2 055 | ||||||
| 60903 | 636 | 0 | 636 | 668 | 0 | 668 | ||||||
| 70601 | 131 836 | 0 | 131 836 | 160 371 | 0 | 160 371 | ||||||
| 70603 | 31 490 | 0 | 31 490 | 51 080 | 0 | 51 080 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 499 028 | 276 293 | 775 321 | 684 373 | 497 992 | 1 182 365 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 18 602 | 0 | 18 602 | 18 601 | 0 | 18 601 | ||||||
| 90902 | 1 202 223 | 0 | 1 202 223 | 1 204 056 | 0 | 1 204 056 | ||||||
| 91803 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | ||||||
| 99998 | 12 228 | 0 | 12 228 | 12 204 | 0 | 12 204 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 233 196 | 0 | 1 233 196 | 1 235 004 | 0 | 1 235 004 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 11 574 | 0 | 11 574 | 11 574 | 0 | 11 574 | ||||||
| 91508 | 654 | 0 | 654 | 630 | 0 | 630 | ||||||
| 99999 | 1 220 968 | 0 | 1 220 968 | 1 222 800 | 0 | 1 222 800 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 233 196 | 0 | 1 233 196 | 1 235 004 | 0 | 1 235 004 | ||||||
Страница была полезной?