Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 4 779 | 0 | 4 779 | 1 743 465 | 0 | 1 743 465 | 1 661 788 | 0 | 1 661 788 | 86 456 | 0 | 86 456 |
| 20209 | 5 548 | 0 | 5 548 | 2 483 638 | 0 | 2 483 638 | 2 489 186 | 0 | 2 489 186 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 90 293 | 0 | 90 293 | 1 435 068 | 0 | 1 435 068 | 1 383 252 | 0 | 1 383 252 | 142 109 | 0 | 142 109 |
| 30110 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 2 386 | 0 | 2 386 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 314 | 0 | 1 314 | 2 279 | 0 | 2 279 |
| 60306 | 125 | 0 | 125 | 1 811 | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 | 1 811 | 125 | 0 | 125 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 7 180 | 0 | 7 180 | 1 882 | 0 | 1 882 | 8 598 | 0 | 8 598 | 464 | 0 | 464 |
| 60323 | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 3 604 | 0 | 3 604 |
| 60401 | 197 361 | 0 | 197 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 361 | 0 | 197 361 |
| 60701 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
| 61008 | 104 | 0 | 104 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 104 | 0 | 104 |
| 61009 | 117 | 0 | 117 | 29 | 0 | 29 | 5 | 0 | 5 | 141 | 0 | 141 |
| 61403 | 867 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 815 | 0 | 815 |
| 70606 | 72 929 | 0 | 72 929 | 5 109 | 0 | 5 109 | 55 | 0 | 55 | 77 983 | 0 | 77 983 |
| 70616 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
| Итого по активу (баланс) | 387 407 | 0 | 387 407 | 5 672 411 | 0 | 5 672 411 | 5 546 711 | 0 | 5 546 711 | 513 107 | 0 | 513 107 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
| 10701 | 9 750 | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 | 0 | 9 750 |
| 10801 | 8 095 | 0 | 8 095 | 8 095 | 0 | 8 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | 17 270 | 0 | 17 270 | 42 354 | 0 | 42 354 | 34 439 | 0 | 34 439 | 9 355 | 0 | 9 355 |
| 408.1 | 175 | 0 | 175 | 2 512 371 | 0 | 2 512 371 | 2 512 240 | 0 | 2 512 240 | 44 | 0 | 44 |
| 40903 | 2 354 | 0 | 2 354 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 1 519 | 0 | 1 519 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 1 225 927 | 0 | 1 225 927 | 1 225 927 | 0 | 1 225 927 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 2 043 | 0 | 2 043 | 2 043 | 0 | 2 043 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 | 2 558 | 0 | 2 558 |
| 60301 | 318 | 0 | 318 | 642 | 0 | 642 | 899 | 0 | 899 | 575 | 0 | 575 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 2 004 | 0 | 2 004 | 2 004 | 0 | 2 004 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
| 60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 60311 | 103 | 0 | 103 | 160 | 0 | 160 | 134 563 | 0 | 134 563 | 134 506 | 0 | 134 506 |
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 8 095 | 0 | 8 095 | 8 095 | 0 | 8 095 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 4 083 | 0 | 4 083 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 3 787 | 0 | 3 787 |
| 60601 | 73 802 | 0 | 73 802 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 74 041 | 0 | 74 041 |
| 60903 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 174 | 0 | 174 |
| 61701 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 |
| 70601 | 74 234 | 0 | 74 234 | 0 | 0 | 0 | 7 168 | 0 | 7 168 | 81 402 | 0 | 81 402 |
| Итого по пассиву (баланс) | 387 407 | 0 | 387 407 | 3 802 928 | 0 | 3 802 928 | 3 928 628 | 0 | 3 928 628 | 513 107 | 0 | 513 107 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91803 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99998 | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 1 282 |
| Итого по активу (баланс) | 1 331 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 1 331 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 1 272 | 0 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 0 | 1 272 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 331 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 1 331 |
Страница была полезной?