Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация
Регистрационный номер
1618
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 9 473 | 137 | 9 610 | 20 702 | 123 | 20 825 | 28 877 | 9 | 28 886 | 1 298 | 251 | 1 549 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 160 482 | 0 | 160 482 | 2 220 410 | 0 | 2 220 410 | 2 364 540 | 0 | 2 364 540 | 16 352 | 0 | 16 352 |
| 30110 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30602 | 8 | 0 | 8 | 16 141 | 0 | 16 141 | 16 149 | 0 | 16 149 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 16 | 0 | 16 | 56 | 0 | 56 |
| 50205 | 16 052 | 0 | 16 052 | 90 | 0 | 90 | 16 142 | 0 | 16 142 | 0 | 0 | 0 |
| 50221 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 223 | 0 | 223 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 223 | 0 | 223 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 0 | 0 | 0 | 9 637 | 0 | 9 637 | 9 637 | 0 | 9 637 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 8 590 | 0 | 8 590 | 0 | 0 | 0 | 8 590 | 0 | 8 590 |
| 60401 | 852 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 227 | 0 | 227 | 30 | 0 | 30 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 16 375 | 0 | 16 375 | 16 375 | 0 | 16 375 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 403 | 0 | 403 |
| 70606 | 23 867 | 0 | 23 867 | 3 072 | 0 | 3 072 | 0 | 0 | 0 | 26 939 | 0 | 26 939 |
| 70608 | 366 | 0 | 366 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| Итого по активу (баланс) | 212 379 | 139 | 212 518 | 2 316 787 | 123 | 2 316 910 | 2 474 078 | 9 | 2 474 087 | 55 088 | 253 | 55 341 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 21 200 | 0 | 21 200 | 2 116 | 0 | 2 116 | 2 116 | 0 | 2 116 | 21 200 | 0 | 21 200 |
| 10603 | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 2 883 | 0 | 2 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 | 0 | 2 883 |
| 10801 | 3 871 | 0 | 3 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 871 | 0 | 3 871 |
| 30126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 407 | 160 411 | 0 | 160 411 | 18 257 502 | 0 | 18 257 502 | 18 098 515 | 0 | 18 098 515 | 1 424 | 0 | 1 424 |
| 408.1 | 998 | 0 | 998 | 9 189 | 0 | 9 189 | 8 876 | 0 | 8 876 | 685 | 0 | 685 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 122 | 0 | 122 | 123 | 0 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 39 | 0 | 39 | 47 | 0 | 47 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 474 | 0 | 474 |
| 61304 | 74 | 0 | 74 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 70601 | 21 910 | 0 | 21 910 | 0 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 2 470 | 24 380 | 0 | 24 380 |
| 70603 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 314 | 0 | 314 |
| Итого по пассиву (баланс) | 212 518 | 0 | 212 518 | 18 271 107 | 0 | 18 271 107 | 18 113 930 | 0 | 18 113 930 | 55 341 | 0 | 55 341 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| 90902 | 27 562 | 0 | 27 562 | 72 | 0 | 72 | 17 | 0 | 17 | 27 617 | 0 | 27 617 |
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91704 | 8 466 | 0 | 8 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 466 | 0 | 8 466 |
| 91802 | 6 224 | 0 | 6 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 224 | 0 | 6 224 |
| 99998 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| Итого по активу (баланс) | 42 457 | 0 | 42 457 | 72 | 0 | 72 | 17 | 0 | 17 | 42 512 | 0 | 42 512 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| 99999 | 42 346 | 0 | 42 346 | 17 | 0 | 17 | 72 | 0 | 72 | 42 401 | 0 | 42 401 |
| Итого по пассиву (баланс) | 42 457 | 0 | 42 457 | 17 | 0 | 17 | 72 | 0 | 72 | 42 512 | 0 | 42 512 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98010 | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?