Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация
Регистрационный номер
1618
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 339 | 116 | 455 | 5 911 | 29 | 5 940 | 31 | 20 | 51 | 6 219 | 125 | 6 344 |
| 30104 | 10 855 | 0 | 10 855 | 158 021 | 0 | 158 021 | 164 196 | 0 | 164 196 | 4 680 | 0 | 4 680 |
| 30110 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30602 | 34 | 0 | 34 | 15 834 | 0 | 15 834 | 15 866 | 0 | 15 866 | 2 | 0 | 2 |
| 50205 | 15 820 | 0 | 15 820 | 15 971 | 0 | 15 971 | 15 834 | 0 | 15 834 | 15 957 | 0 | 15 957 |
| 50221 | 398 | 0 | 398 | 66 | 0 | 66 | 410 | 0 | 410 | 54 | 0 | 54 |
| 60302 | 274 | 0 | 274 | 6 | 0 | 6 | 39 | 0 | 39 | 241 | 0 | 241 |
| 60308 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 1 387 | 0 | 1 387 | 770 | 0 | 770 | 1 741 | 0 | 1 741 | 416 | 0 | 416 |
| 60401 | 574 | 0 | 574 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 371 | 0 | 371 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 371 | 0 | 371 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 16 244 | 0 | 16 244 | 16 244 | 0 | 16 244 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 162 | 0 | 162 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 | 168 | 0 | 168 |
| 70606 | 10 009 | 0 | 10 009 | 2 932 | 0 | 2 932 | 0 | 0 | 0 | 12 941 | 0 | 12 941 |
| 70608 | 267 | 0 | 267 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 |
| Итого по активу (баланс) | 40 492 | 118 | 40 610 | 216 339 | 29 | 216 368 | 214 642 | 20 | 214 662 | 42 189 | 127 | 42 316 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 21 200 | 0 | 21 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 200 | 0 | 21 200 |
| 10603 | 398 | 0 | 398 | 410 | 0 | 410 | 66 | 0 | 66 | 54 | 0 | 54 |
| 10701 | 2 883 | 0 | 2 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 | 0 | 2 883 |
| 10801 | 3 791 | 0 | 3 791 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 3 871 | 0 | 3 871 |
| 40702 | 5 157 | 0 | 5 157 | 162 837 | 0 | 162 837 | 158 121 | 0 | 158 121 | 441 | 0 | 441 |
| 40817 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 363 | 0 | 363 | 19 | 0 | 19 |
| 60305 | 19 | 0 | 19 | 759 | 0 | 759 | 759 | 0 | 759 | 19 | 0 | 19 |
| 60309 | 14 | 0 | 14 | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 5 839 | 0 | 5 839 | 5 839 | 0 | 5 839 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 377 | 0 | 377 |
| 61304 | 59 | 0 | 59 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | 51 | 0 | 51 |
| 70601 | 6 476 | 0 | 6 476 | 0 | 0 | 0 | 6 724 | 0 | 6 724 | 13 200 | 0 | 13 200 |
| 70603 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 193 | 0 | 193 |
| 70801 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 40 610 | 0 | 40 610 | 170 306 | 0 | 170 306 | 172 012 | 0 | 172 012 | 42 316 | 0 | 42 316 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| 90902 | 27 562 | 0 | 27 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 562 | 0 | 27 562 |
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91704 | 8 466 | 0 | 8 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 466 | 0 | 8 466 |
| 91802 | 6 224 | 0 | 6 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 224 | 0 | 6 224 |
| 99998 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| Итого по активу (баланс) | 42 457 | 0 | 42 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 457 | 0 | 42 457 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| 99999 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
| Итого по пассиву (баланс) | 42 457 | 0 | 42 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 457 | 0 | 42 457 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98010 | 0 | 0 | 15 300,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 15 300,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 15 300,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 15 300,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 15 300,0000 | 0 | 0 | 15 300,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 15 300,0000 | 0 | 0 | 15 300,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 | 0 | 0 | 15 700,0000 |
Страница была полезной?