Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата
Регистрационный номер
3326
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 366 813 | 0 | 366 813 | 5 275 278 | 0 | 5 275 278 | 5 422 898 | 0 | 5 422 898 | 219 193 | 0 | 219 193 |
| 30110 | 10 | 65 | 75 | 7 005 | 8 459 | 15 464 | 7 005 | 5 883 | 12 888 | 10 | 2 641 | 2 651 |
| 30114 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 17 | 17 |
| 30202 | 12 434 | 0 | 12 434 | 2 070 | 0 | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 14 504 | 0 | 14 504 |
| 30204 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 53 | 0 | 53 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 2 267 | 3 066 | 5 333 | 2 267 | 3 066 | 5 333 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 20 | 0 | 20 | 36 | 0 | 36 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 6 | 0 | 6 | 292 | 0 | 292 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 113 | 0 | 113 | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16 | 116 | 0 | 116 |
| 60401 | 841 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 841 |
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 |
| 61403 | 835 | 0 | 835 | 503 | 0 | 503 | 195 | 0 | 195 | 1 143 | 0 | 1 143 |
| 70606 | 26 337 | 0 | 26 337 | 2 107 | 0 | 2 107 | 0 | 0 | 0 | 28 444 | 0 | 28 444 |
| 70608 | 805 | 0 | 805 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 |
| 70611 | 126 | 0 | 126 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
| Итого по активу (баланс) | 408 465 | 90 | 408 555 | 5 290 012 | 11 965 | 5 301 977 | 5 433 089 | 9 397 | 5 442 486 | 265 388 | 2 658 | 268 046 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 10602 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| 10701 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 10801 | 1 498 | 0 | 1 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 498 | 0 | 1 498 |
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 40701 | 53 904 | 0 | 53 904 | 406 914 | 0 | 406 914 | 353 999 | 0 | 353 999 | 989 | 0 | 989 |
| 40702 | 296 438 | 0 | 296 438 | 5 062 711 | 3 150 | 5 065 861 | 4 970 461 | 3 551 | 4 974 012 | 204 188 | 401 | 204 589 |
| 40807 | 5 000 | 4 | 5 004 | 2 516 | 2 819 | 5 335 | 2 784 | 4 991 | 7 775 | 5 268 | 2 176 | 7 444 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 5 948 | 5 940 | 11 888 | 5 948 | 5 940 | 11 888 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 066 | 2 264 | 5 330 | 3 066 | 2 264 | 5 330 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 422 | 0 | 422 | 934 | 0 | 934 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 742 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 28 | 0 | 28 | 32 | 0 | 32 | 37 | 0 | 37 | 33 | 0 | 33 |
| 60324 | 83 | 0 | 83 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 | 86 | 0 | 86 |
| 60601 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 751 | 0 | 751 |
| 70601 | 27 374 | 0 | 27 374 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 2 182 | 29 556 | 0 | 29 556 |
| 70603 | 807 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 850 | 0 | 850 |
| Итого по пассиву (баланс) | 408 551 | 4 | 408 555 | 5 483 950 | 14 173 | 5 498 123 | 5 340 868 | 16 746 | 5 357 614 | 265 469 | 2 577 | 268 046 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 83 | 0 | 83 | 268 | 0 | 268 | 265 | 0 | 265 | 86 | 0 | 86 |
| 99998 | 12 508 | 0 | 12 508 | 2 070 | 0 | 2 070 | 2 070 | 0 | 2 070 | 12 508 | 0 | 12 508 |
| Итого по активу (баланс) | 12 591 | 0 | 12 591 | 2 338 | 0 | 2 338 | 2 335 | 0 | 2 335 | 12 594 | 0 | 12 594 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 0 | 2 070 | 2 070 | 0 | 2 070 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 12 438 | 0 | 12 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 438 | 0 | 12 438 |
| 91508 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 99999 | 83 | 0 | 83 | 265 | 0 | 265 | 268 | 0 | 268 | 86 | 0 | 86 |
| Итого по пассиву (баланс) | 12 591 | 0 | 12 591 | 2 335 | 0 | 2 335 | 2 338 | 0 | 2 338 | 12 594 | 0 | 12 594 |
Страница была полезной?