Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 13 781 | 0 | 13 781 | 40 719 | 0 | 40 719 | 43 154 | 0 | 43 154 | 11 346 | 0 | 11 346 |
| 30104 | 83 950 | 0 | 83 950 | 105 267 | 0 | 105 267 | 84 589 | 0 | 84 589 | 104 628 | 0 | 104 628 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 |
| 70606 | 3 292 | 0 | 3 292 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 3 797 | 0 | 3 797 |
| 70611 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 |
| Итого по активу (баланс) | 102 632 | 0 | 102 632 | 146 507 | 0 | 146 507 | 127 759 | 0 | 127 759 | 121 380 | 0 | 121 380 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
| 10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 10801 | 38 714 | 0 | 38 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 714 | 0 | 38 714 |
| 40602 | 434 | 0 | 434 | 651 | 0 | 651 | 728 | 0 | 728 | 511 | 0 | 511 |
| 40702 | 46 849 | 0 | 46 849 | 117 015 | 0 | 117 015 | 136 367 | 0 | 136 367 | 66 201 | 0 | 66 201 |
| 40703 | 1 315 | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 327 | 0 | 1 327 |
| 40802 | 7 645 | 0 | 7 645 | 8 903 | 0 | 8 903 | 7 599 | 0 | 7 599 | 6 341 | 0 | 6 341 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 | 426 | 0 | 426 | 23 | 0 | 23 |
| 40911 | 17 | 0 | 17 | 3 814 | 0 | 3 814 | 3 802 | 0 | 3 802 | 5 | 0 | 5 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 715 | 0 | 715 |
| 70601 | 5 993 | 0 | 5 993 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 | 6 600 | 0 | 6 600 |
| Итого по пассиву (баланс) | 102 632 | 0 | 102 632 | 131 320 | 0 | 131 320 | 150 068 | 0 | 150 068 | 121 380 | 0 | 121 380 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 21 668 | 0 | 21 668 | 572 | 0 | 572 | 1 728 | 0 | 1 728 | 20 512 | 0 | 20 512 |
| 91207 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 91 | 0 | 91 |
| 91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| Итого по активу (баланс) | 23 479 | 0 | 23 479 | 572 | 0 | 572 | 1 735 | 0 | 1 735 | 22 316 | 0 | 22 316 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| 99999 | 21 848 | 0 | 21 848 | 1 735 | 0 | 1 735 | 572 | 0 | 572 | 20 685 | 0 | 20 685 |
| Итого по пассиву (баланс) | 23 479 | 0 | 23 479 | 1 735 | 0 | 1 735 | 572 | 0 | 572 | 22 316 | 0 | 22 316 |
Страница была полезной?